今年以来,安庆市委编办完善工作机制,强化责任落实,认真做好内部审计工作,不断提升内部审计管理和效能。
一是加强组织领导。成立由市委编办主任为组长、各科(局)负责人为成员的内部审计工作领导小组。办公室设在机构编制监督检查科,负责内审具体任务。制定《市委编办内部审计工作制度》,明确有关领导体制、职责权限、人员配备、责任追究等。
二是健全配合机制。工作中由机构编制监督检查科牵头,相关科室参与,结合具体审计项目,依据审计规章制度,抽调精干力量成立内部审计工作专班,互相合作、合力推进,先后开展2次内部审计,有力加强监督管理。
三是突出重点落实。紧紧围绕单位预算编制情况、基本支出情况、票据管理和内部合同管理情况等进行内部审计,保障公共资金、国有资产的安全完整及有关经济活动的真实、合法、有效,充分发挥内部审计在控制财务风险中的作用。(何静)
扫一扫在手机打开当前页